R$ 200.000,00
Valor Previsto
R$ 0,00
Valor Repassado
R$ 199.889,13
Valor Empenhado
R$ 199.889,13
Valor Liquidado
R$ 199.889,13
Valor Pago
99,9%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
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Lista de Empenhos
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| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE0001218020 | 18/12/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020 | R$ 5.782,75 | R$ 5.782,75 | R$ 5.782,75 | Visualizar |
| NE000051007 | 12/05/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020, NOTA FICAL N°000.002.167 | R$ 12.928,00 | R$ 12.928,00 | R$ 12.928,00 | Visualizar |
| NE0000508017 | 08/05/2020 |
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA 11.472.863/0001-88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/...
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020
|
R$ 11.495,44 | R$ 11.495,44 | R$ 11.495,44 | Visualizar |
| NE0000508018 | 08/05/2020 |
AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA 11.472.863/0001-88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/...
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP N°008/2020 E CONTRATO N°032/2020
|
R$ 41.975,69 | R$ 41.975,69 | R$ 41.975,69 | Visualizar |
| NE0000423005 | 23/04/2020 |
RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA 29.497.189/0001-51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇA0 DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO 044/2...
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇA0 DE ATIVIDADES DE EDUCAÇAO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO 044/2020 E PP 020/2020.
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R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | Visualizar |
| NE0000417003 | 17/04/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020 | R$ 3.986,00 | R$ 3.986,00 | R$ 3.986,00 | Visualizar |
| NE0000417004 | 17/04/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020 | R$ 6.804,50 | R$ 6.804,50 | R$ 6.804,50 | Visualizar |
| NE0000414002 | 14/04/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020 | R$ 7.401,00 | R$ 7.401,00 | R$ 7.401,00 | Visualizar |
| NE0000413002 | 13/04/2020 |
DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020 | R$ 40.771,20 | R$ 40.771,20 | R$ 40.771,20 | Visualizar |
| NE0000413006 | 13/04/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇA0 DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATON°039/2020 | R$ 15.372,05 | R$ 15.372,05 | R$ 15.372,05 | Visualizar |
| NE0000413009 | 13/04/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇA0 DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020 | R$ 9.374,00 | R$ 9.374,00 | R$ 9.374,00 | Visualizar |
| NE0000413010 | 13/04/2020 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020 | R$ 4.465,00 | R$ 4.465,00 | R$ 4.465,00 | Visualizar |
| NE0000409018 | 09/04/2020 |
TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME 05.334.483/0001-84 |
VALOR EMPENHADO PA AQUISIÇA0 DE MEDICAMENTOS COMFORME PP N° 17/2020 E CONTRATO 040/2020 | R$ 16.717,50 | R$ 16.717,50 | R$ 16.717,50 | Visualizar |
| NE0000512002 | 00/00/0000 |
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA 22.778.969/0001-20 |
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP N°17/2020 E CONTRATO N°039/2020, NOTA FICAL N°000.002.163 | R$ 8.616,00 | R$ 8.616,00 | R$ 8.616,00 | Visualizar |



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